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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006721
Monto de la Factura
₲ 250.972.779
Nro. Solicitud de Transferencia
49689
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2021
Fecha de la Transferencia
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.289.399

Retención DNCP
₲ 927.404
Retención IVA
₲ 3.585.325
Retención Renta
₲ 7.170.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149634
Monto Contrato
₲ 9.789.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.612.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.210.612.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)