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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 220.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.130.362

Retención DNCP
₲ 822.438
Retención IVA
₲ 3.147.086
Retención Renta
₲ 4.196.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149634
Monto Contrato
₲ 9.789.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.612.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.210.612.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)