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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000713
Monto de la Factura
₲ 161.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.028.380

Retención DNCP
₲ 626.620
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.845.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147855
Monto Contrato
₲ 8.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.958.509.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.958.509.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)