Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034632
Monto de la Factura
₲ 18.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.971.840
Retención DNCP
₲ 67.566
Retención IVA
₲ 517.091
Retención Renta
₲ 344.727
Multa
₲ 58.776
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147846
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.400.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.400.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)