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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034631
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.502

Retención DNCP
₲ 12.615
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 64.364
Multa
₲ 10.974

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147846
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.400.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.400.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)