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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000657
Monto de la Factura
₲ 12.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.006.825

Retención DNCP
₲ 45.875
Retención IVA
₲ 250.243
Retención Renta
₲ 234.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145411
Monto Contrato
₲ 365.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.995.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.995.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313120
Nombre de la Licitación
LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional