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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000937
Monto de la Factura
₲ 9.718.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63499
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.313.413

Retención DNCP
₲ 35.646
Retención IVA
₲ 187.576
Retención Renta
₲ 181.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145411
Monto Contrato
₲ 365.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.995.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.995.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313120
Nombre de la Licitación
LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional