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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0276510
Monto de la Factura
₲ 187.646.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123671
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.817.571

Retención DNCP
₲ 693.400
Retención IVA
₲ 2.680.669
Retención Renta
₲ 5.361.337
Multa
₲ 93.823

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151621
Monto Contrato
₲ 29.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.486.766.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.486.766.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)