Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0283542
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 889.495.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            153391
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 846.485.989
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.286.897
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.707.074
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 25.414.149
        
                                    Multa
                            
            ₲ 1.601.091
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            474
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151621
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.040.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.486.766.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.486.766.364
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335127
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        