Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0276511
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 941.706.700
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            123671
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 897.491.328
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.479.830
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.452.953
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 26.905.906
        
                                    Multa
                            
            ₲ 376.683
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            474
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151621
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.040.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.486.766.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.486.766.364
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335127
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        