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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000527
Monto de la Factura
₲ 74.860.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132271
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.135.596

Retención DNCP
₲ 276.628
Retención IVA
₲ 1.069.440
Retención Renta
₲ 2.138.880
Multa
₲ 5.240.256

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137504
Monto Contrato
₲ 3.329.724.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.898.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.898.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, NO ADJUDICADOS EN LA LPN 29/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)