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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001275
Monto de la Factura
₲ 54.904.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.112.890

Retención DNCP
₲ 202.885
Retención IVA
₲ 784.350
Retención Renta
₲ 1.568.700
Multa
₲ 8.235.675

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137504
Monto Contrato
₲ 3.329.724.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.898.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.898.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, NO ADJUDICADOS EN LA LPN 29/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)