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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0003673
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163482
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.260.364

Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142791
Monto Contrato
₲ 7.206.608.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.290.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.290.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO, HOSPITAL SAN PABLO, INERAM, HOSPITAL DE TRAUMA, HOSPITAL BARRIO OBRERO Y HOSPITAL DE TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)