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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000974
Monto de la Factura
₲ 1.742.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.079.115

Retención DNCP
₲ 6.147.176
Retención IVA
Retención Renta
₲ 47.529.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142260
Monto Contrato
₲ 63.164.259.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.956.661.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.956.661.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)