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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0301573
Monto de la Factura
₲ 455.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38919
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2020
Fecha de la Transferencia
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.646.259

Retención DNCP
₲ 1.684.541
Retención IVA
₲ 6.512.400
Retención Renta
₲ 13.024.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139914
Monto Contrato
₲ 33.121.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.293.969.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.293.969.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)