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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0207732
Monto de la Factura
₲ 235.647.788
Nro. Solicitud de Transferencia
83770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.732.712

Retención DNCP
₲ 879.752
Retención IVA
₲ 3.366.397
Retención Renta
₲ 4.488.529
Multa
₲ 180.398

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139914
Monto Contrato
₲ 33.121.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.293.969.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.293.969.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)