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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003794
Monto de la Factura
₲ 7.153.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.803.086

Retención DNCP
₲ 25.493
Retención IVA
₲ 195.102
Retención Renta
₲ 130.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142170
Monto Contrato
₲ 853.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.108.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.108.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)