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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006559
Monto de la Factura
₲ 76.986.800
Nro. Solicitud de Transferencia
147399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.916.231

Retención DNCP
₲ 271.553
Retención IVA
₲ 2.099.640
Retención Renta
₲ 2.099.640
Multa
₲ 1.599.736

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142649
Monto Contrato
₲ 1.248.770.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.227.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.227.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)