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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010098
Monto de la Factura
₲ 27.600.300
Nro. Solicitud de Transferencia
190091
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.997.476

Retención DNCP
₲ 97.354
Retención IVA
₲ 752.735
Retención Renta
₲ 752.735
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139397
Monto Contrato
₲ 904.587.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.467.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.467.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)