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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003616
Monto de la Factura
₲ 12.050.636
Nro. Solicitud de Transferencia
129715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.459.936

Retención DNCP
₲ 42.944
Retención IVA
₲ 328.654
Retención Renta
₲ 219.102
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139397
Monto Contrato
₲ 904.587.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.467.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.467.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)