Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001117
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.093.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47468
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.739.870
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.494
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 166.193
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 166.193
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
        
                                    RUC
                            
            80053294-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151037
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.496.518.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.445.211.296
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.445.211.296
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            329785
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        