Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001949
Monto de la Factura
₲ 360.584
Nro. Solicitud de Transferencia
40071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.312
Retención DNCP
₲ 1.272
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142646
Monto Contrato
₲ 149.195.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.341.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.341.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
