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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 3.040.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.306

Retención DNCP
₲ 10.726
Retención IVA
₲ 82.934
Retención Renta
₲ 82.934
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142646
Monto Contrato
₲ 149.195.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.341.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.341.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)