Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016961
Monto de la Factura
₲ 1.942.528
Nro. Solicitud de Transferencia
111235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.052
Retención DNCP
₲ 7.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138693
Monto Contrato
₲ 1.031.582.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.751.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.751.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
