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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018445
Monto de la Factura
₲ 5.607.620
Nro. Solicitud de Transferencia
3061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.421.741

Retención DNCP
₲ 21.287
Retención IVA
Retención Renta
₲ 164.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138693
Monto Contrato
₲ 1.031.582.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.751.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.751.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)