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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004078
Monto de la Factura
₲ 67.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.486.840

Retención DNCP
₲ 237.742
Retención IVA
₲ 1.838.209
Retención Renta
₲ 1.838.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139830
Monto Contrato
₲ 5.463.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.532.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.532.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314390
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)