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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0074040
Monto de la Factura
₲ 196.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185092
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.763.358

Retención DNCP
₲ 762.102
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.892.540
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147860
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.316.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.316.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)