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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006519
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29848
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2018
Fecha de la Transferencia
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145471
Monto Contrato
₲ 668.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.482.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.482.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)