Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 2.414.875
Nro. Solicitud de Transferencia
40217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.302.457
Retención DNCP
₲ 8.924
Retención IVA
₲ 34.498
Retención Renta
₲ 68.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151892
Monto Contrato
₲ 139.528.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.229.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.229.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma