Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 16.904.475
Nro. Solicitud de Transferencia
77952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.277.882
Retención DNCP
₲ 63.110
Retención IVA
₲ 241.493
Retención Renta
₲ 321.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139970
Monto Contrato
₲ 4.949.333.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.326.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.326.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
