Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 87.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120998
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.890.752
Retención DNCP
₲ 325.248
Retención IVA
₲ 1.244.571
Retención Renta
₲ 1.659.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139970
Monto Contrato
₲ 4.949.333.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.326.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.326.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
