Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 66.262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121000
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.806.370
Retención DNCP
₲ 247.380
Retención IVA
₲ 946.607
Retención Renta
₲ 1.262.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139970
Monto Contrato
₲ 4.949.333.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.326.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.326.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
