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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001280
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749

Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143550
Monto Contrato
₲ 1.114.720.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.873.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.873.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)