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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0072974
Monto de la Factura
₲ 20.763.200
Nro. Solicitud de Transferencia
171971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.796.624

Retención DNCP
₲ 76.725
Retención IVA
₲ 296.617
Retención Renta
₲ 593.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149631
Monto Contrato
₲ 240.038.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.030.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.030.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)