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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0013928
Monto de la Factura
₲ 1.663.520.528
Nro. Solicitud de Transferencia
97426
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.859.367

Retención DNCP
₲ 6.210.477
Retención IVA
₲ 23.764.579
Retención Renta
₲ 31.686.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143653
Monto Contrato
₲ 38.731.017.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.989.649.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.989.649.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 UI PARA EL MSP y BS - AMPARO CONSTITUCIONAL - SENTENCIA DEFINITVA N° 18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)