Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0013928
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.663.520.528
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            97426
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.601.859.367
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.210.477
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 23.764.579
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 31.686.105
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035574-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            348
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-143653
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 38.731.017.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.989.649.983
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.989.649.983
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333089
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 UI PARA EL MSP y BS - AMPARO CONSTITUCIONAL - SENTENCIA DEFINITVA N° 18
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        