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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 216.556.026
Nro. Solicitud de Transferencia
110280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.295.465

Retención DNCP
₲ 755.977
Retención IVA
₲ 5.906.073
Retención Renta
₲ 7.874.765
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
LPN N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-235132
Monto Contrato
₲ 3.999.898.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.153.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.104.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425518
Nombre de la Licitación
Construcción de Acceso Vehicular y Estacionamiento para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve