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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025734
Monto de la Factura
₲ 18.421.336
Nro. Solicitud de Transferencia
212901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.335.315

Retención DNCP
₲ 64.977
Retención IVA
₲ 502.400
Retención Renta
₲ 502.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-209098
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.979.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.965.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia