Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0017400
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.807.330
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166438
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.746.227
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 55.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 431.109
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 574.812
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            60
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-21-202312
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.316.878.663
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.200.437.684
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378433
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        