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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004968
Monto de la Factura
₲ 367.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.724.989

Retención DNCP
₲ 1.294.653
Retención IVA
₲ 10.010.179
Retención Renta
₲ 10.010.179
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-177185
Monto Contrato
₲ 1.589.944.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.611.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.611.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09 ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y SABANAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia