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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004969
Monto de la Factura
₲ 362.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.881.923

Retención DNCP
₲ 1.280.259
Retención IVA
₲ 9.898.909
Retención Renta
₲ 9.898.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-177185
Monto Contrato
₲ 1.589.944.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.611.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.611.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09 ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y SABANAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia