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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023224
Monto de la Factura
₲ 301.277.624
Nro. Solicitud de Transferencia
125238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.781.612

Retención DNCP
₲ 1.062.688
Retención IVA
₲ 8.216.662
Retención Renta
₲ 8.216.662
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-174703
Monto Contrato
₲ 26.450.166.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.913.867.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.913.867.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363123
Nombre de la Licitación
LPN 07 SBE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIMETRAL PARA LOS CENTROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia