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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000588
Monto de la Factura
₲ 698.820
Nro. Solicitud de Transferencia
14545
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.237

Retención DNCP
₲ 2.465
Retención IVA
₲ 19.059
Retención Renta
₲ 19.059
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178714
Monto Contrato
₲ 417.999.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.013.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.013.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia