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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000021
Monto de la Factura
₲ 4.891.740
Nro. Solicitud de Transferencia
32675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.607.663

Retención DNCP
₲ 17.255
Retención IVA
₲ 133.411
Retención Renta
₲ 133.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178714
Monto Contrato
₲ 417.999.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.013.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.013.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia