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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000562
Monto de la Factura
₲ 5.590.560
Nro. Solicitud de Transferencia
32260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.265.901

Retención DNCP
₲ 19.719
Retención IVA
₲ 152.470
Retención Renta
₲ 152.470
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178714
Monto Contrato
₲ 417.999.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.013.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.013.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia