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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 8.486.939
Nro. Solicitud de Transferencia
102421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.079

Retención DNCP
₲ 29.936
Retención IVA
₲ 231.462
Retención Renta
₲ 231.462
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-170759
Monto Contrato
₲ 434.092.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.928.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.928.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352098
Nombre de la Licitación
LPN 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia