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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-011-0000131
Monto de la Factura
₲ 32.958.816
Nro. Solicitud de Transferencia
5721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.299.825

Retención DNCP
₲ 119.973
Retención IVA
₲ 611.393
Retención Renta
₲ 927.625
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia