Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000004
Monto de la Factura
₲ 44.478.248
Nro. Solicitud de Transferencia
48801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.360.479
Retención DNCP
₲ 163.670
Retención IVA
₲ 688.613
Retención Renta
₲ 1.265.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia