Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000279
Monto de la Factura
₲ 1.627.028
Nro. Solicitud de Transferencia
90273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.950
Retención DNCP
₲ 5.993
Retención IVA
₲ 24.749
Retención Renta
₲ 46.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia