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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-010-0000467
Monto de la Factura
₲ 1.066.450
Nro. Solicitud de Transferencia
117532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.019

Retención DNCP
₲ 3.886
Retención IVA
₲ 19.502
Retención Renta
₲ 30.043
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia