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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-010-0000285
Monto de la Factura
₲ 934.716
Nro. Solicitud de Transferencia
90109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.866

Retención DNCP
₲ 3.435
Retención IVA
₲ 14.859
Retención Renta
₲ 26.556
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia